Įkraunama...
Įkraunama...

Skaičiukų skaičiuotojos, kontroliuotojos

Čia per išmokų arba įplaukų operacijas? Tada kodėl man liepia pasirinkti pinigų sąskaitą? Per 273 (tarpinė sąskaita sudengimams) neleidžia unsure.gif
Atsakyti
QUOTE(Tepaluota @ 2012 12 02, 16:03)
Čia per išmokų arba įplaukų operacijas? Tada kodėl man liepia pasirinkti pinigų sąskaitą? Per 273 (tarpinė sąskaita sudengimams) neleidžia  unsure.gif


Aha, per iplaukas ir ismokas reikia vest. Sask 273 pas mane yra "pinigai kelyje", o 278 raso "sudengimas". Tai gal ir pas tave 278, ziurejai? nes su 273 neduos sudengimo daryt.
Atsakyti
Pas mane nėra 278 unsure.gif
Atsakyti
QUOTE(Tepaluota @ 2012 12 02, 16:30)
Pas mane nėra 278  unsure.gif


O tai saskaitu plane nera isvis tokios saskaitos kaip sudengimas?
27 Pinigai ir pinigu ekvivalentai
278 Sudengimas (jungianti sask 27)
pas mane sitaip
Papildyta:
QUOTE(Renri3 @ 2012 12 02, 16:34)
O tai saskaitu plane nera isvis tokios saskaitos kaip sudengimas?
27 Pinigai ir pinigu ekvivalentai
278 Sudengimas (jungianti sask 27)
pas mane sitaip


Kodas gali but ir ne 278, svarbu is tos 27 saskaitos jis butu
Atsakyti
QUOTE(Tepaluota @ 2012 12 02, 12:53)
Rivilistės, kaip teisingai padaryti sudengimą, kai tiekiama produkcija ir atsiskaitoma ne grynais pinigais, o žaliavomis? Sakykim, UAB "Noriu ėsti" spalio mėn. pirko 3 Naf Nafus, išrašėm sąskaitą, apmokėjimo grynais nebuvo. Lapkričio mėn. iš jų pirkom pašarų Nif Nifams, išrašė sąskaitą, pinigų nemokėjom. Kokia techninė operacijų seka programoje, kad viskas gražiai susidengtų?


Per atsiskaitymus uzbalansineje saskaitoje. Pas mane D raide - sudengimai. Ir sudengi pliusa su minusu 4u.gif As darau ta arba iplaukose arba ismokose, toje pacioje operacijoje. saskaita pasirenku D vietoje 271, o toliau taip pat kaip paprastas apmokejimas eina. Bendras rezultatas yra 0 smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tučka: 02 gruodžio 2012 - 15:42
Dar gali but skirtumas tas, kad gal pas mus skirtingos Riviles versijos. pas mane Rivile gama pilna versija
Atsakyti
QUOTE(Renri3 @ 2012 12 02, 15:36)
Papildyta:
Kodas gali but ir ne 278, svarbu is tos 27 saskaitos jis butu


Netgi ne 27 gali but, as kaip minejau vedu raide D. Tiesiog ten ta D raide yra aprasyta taip, kad duoda ivesti i saskaitos laukeli 4u.gif
Pas mane taip pat - GAMA 4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tučka: 02 gruodžio 2012 - 15:44
QUOTE(Tučka @ 2012 12 02, 15:38)
Per atsiskaitymus uzbalansineje saskaitoje. Pas mane D raide - sudengimai. Ir sudengi pliusa su minusu  4u.gif As darau ta arba iplaukose arba ismokose, toje pacioje operacijoje. saskaita pasirenku D vietoje 271, o toliau taip pat kaip paprastas apmokejimas eina. Bendras rezultatas yra 0  smile.gif

Pala, pala, detaliau tūndroms prašyčiau blush2.gif
Atsiskaitymai -> Išmokos -> Naujas -> sąskaita - pasirenku D -> ...
Jei taip, tai man neišmeta jokių dokumentų tokiu atveju ir liepia pasirinkti pinigų sąskaitą. Man tk per 272 leidžia doh.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tepaluota: 02 gruodžio 2012 - 15:47
QUOTE(Tepaluota @ 2012 12 02, 15:47)
Pala, pala, detaliau tūndroms prašyčiau blush2.gif
Atsiskaitymai -> Išmokos -> Naujas -> sąskaita - pasirenku D -> ...
Jei taip, tai man neišmeta jokių dokumentų tokiu atveju ir liepia pasirinkti pinigų sąskaitą. Man tk per 272 leidžia doh.gif


Viskas taip, kaip ir parasei, o jei neismeta ir reikalauja pinigu saskaitaos, tai arba pas mus riviles skirtingos arba neaprasyta D raide uzbalansine saskaita. dar ten prie tos D saskaitos reikia padaryt ja saskaitu plane pinigine saskaita, tada ir duos ivest i ta laukeli g.gif

Rytoj darbe paziuresiu kaip ten nustatymai pas mane D saskaitos ivesti 4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Tučka: 02 gruodžio 2012 - 15:52
Sveiki, norėčiau paprašyti pagalbos. Kadangi realiai man su apskaita tenka susidurti pirmą kartą, kyla labai daug kvailokų klausimų, gal atsiras galinčių man padėti blush2.gif
Jeigu, tarkim liepos mėnesį išpuola viena šventinė diena, ar ši diena yra žymima į faktiškai dirbtų dienų skaičių, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje?
Ačiū blush2.gif 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Camielle @ 2012 12 02, 17:17)
Sveiki, norėčiau paprašyti pagalbos. Kadangi realiai man su apskaita tenka susidurti pirmą kartą, kyla labai daug kvailokų klausimų, gal atsiras galinčių man padėti  blush2.gif
Jeigu, tarkim liepos mėnesį išpuola viena šventinė diena, ar ši diena yra žymima į faktiškai dirbtų dienų skaičių, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje?
Ačiū  blush2.gif  4u.gif


Visos kada nors susiduria pirmą kartą smile.gif aš jau senokai dirbu šį darbą, bet vistiek kyla daug klausimų, gal dažnai ir kvailokų smile.gif
Taigi, nebijok klausti.

Jeigu darbuotojas nedirbo tą šventinę dieną, tai darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ši diena ir nežymima, kaip dirbta. Žymima S. O jeigu darbuotojas tą šventinę dieną dirbo, tada žymima darbo laiko apskaitos žiniaraštyje kaip darbo ir apmokama atitinkamai.
Atsakyti
QUOTE(Rudaake2 @ 2012 12 02, 18:25)
Visos kada nors susiduria pirmą kartą smile.gif aš jau senokai dirbu šį darbą, bet vistiek kyla daug klausimų, gal dažnai ir kvailokų smile.gif
Taigi, nebijok klausti.

Jeigu darbuotojas nedirbo tą šventinę dieną, tai darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ši diena ir nežymima, kaip dirbta. Žymima S. O jeigu darbuotojas tą šventinę dieną dirbo, tada žymima darbo laiko apskaitos žiniaraštyje kaip darbo ir apmokama atitinkamai.

Ačiū dar kartą 4u.gif
Atsakyti